預算01表 | |||
2015年部門收支預算總表 | |||
單位名稱:廣東財經(jīng)大學 | 單位:萬元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
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項 目 | 2015年預算 | 項 目 | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 28,458.28 | 一、一般公共服務 |
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公共預算撥款 | 28,458.28 | 二、外交 |
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基金預算撥款 |
| 三、國防 |
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二、財政專戶撥款 | 19,977.00 | 四、公共安全 |
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教育收費 | 19,977.00 | 五、教育 | 50,225.68 |
其他財政收入撥款 |
| 六、科學技術(shù) |
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三、其他資金 | 1,790.40 | 七、文化體育與傳媒 |
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事業(yè)收入 |
| 八、社會保障和就業(yè) |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 227.40 | 九、社會保險基金支出 |
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其他收入 | 1,563.00 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
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| 十一、環(huán)境保護 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
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| 十三、農(nóng)林水事務 |
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| 十四、交通運輸 |
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| 十五、資源勘探電力信息等事務 |
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| 十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 |
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| 十七、金融監(jiān)管等事務支出 |
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| 十八、地震災后恢復重建支出 |
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| 十九、國土資源氣象等事務 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、糧油物資儲備事務 |
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| 二十二、預備費 |
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| 二十三、國債還本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 50,225.68 | 本 年 支 出 合 計 | 50,225.68 |
六、上級補助收入 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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收 入 總 計 | 50,225.68 | 支 出 總 計 | 50,225.68 |